2025年度湖南雷鋒紀念館部門預算
目錄
第一部分: 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
(二)“三公”經費預算
(三)一般性支出情況
(四)政府采購情況
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
(六)預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分: 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分:2025年部門預算公開說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、主要負責雷鋒生平事跡陳列、雷鋒故居、領袖名人題詞碑廊、雷鋒塑像廣場、長沙國防人防教育館、長沙好人館、鄉村少年宮和青少年素質教育基地、學雷鋒志愿服務總站、湖南雷鋒紀念館黨性教育基地的管理與維護工作。
2、負責紀念館館區建設和管理工作,使其保持環境優美,設施設備齊全完好。
3、負責收藏、展覽館藏文物,切實做好有關雷鋒資料的收集、整理、保管工作,依法做好文物安全保護工作。
4、完成區委、區人民政府交辦的其他工作。
(二)機構設置
湖南雷鋒紀念館內設部門3個包括:辦公室、經營科、宣講科。本部門共有編制人數22人,實有人數21人。
二、部門預算單位構成
湖南雷鋒紀念館部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2025年部門預算編制范圍的只有湖南雷鋒紀念館部門本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算1,539.43萬元,其中,一般公共預算撥款收入1,539.43萬元。收入較去年增加79.73萬元,主要原因是人員增加和人員晉級。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算1,539.43萬元。文化旅游體育與傳媒支出1,312.91萬元,社會保障和就業支出143.42萬元,衛生健康支出31.29萬元,住房保障支出51.81萬元。支出較去年增加79.73萬元,主要是人員增加和晉級同步導致支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算1,539.43萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數662.43萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費629.43萬元,公用經費33萬元。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算877萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對街鎮專項補助等,其中:博物館877萬元,主要用于“中國雷鋒網”及相關平臺運營維護、免費開放配套、物業管理等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出,故政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2025年本部門機關運行經費33萬元,比上年預算增加6萬元,比上年預算上升22.22%,主要原因是運轉類支出預算增加。
(二)“三公”經費預算
2025年本部門“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少5萬元,主要原因是無公務用車購置相關支出。
(三)一般性支出情況
2025年本部門會議費預算2萬元,擬召開雷鋒精神宣傳、改擴建等相關專題會議,人數200人,會議內容為聚焦雷鋒館建設、免費開放服務等;培訓費預算3萬元,擬開展宣講員專業技能培訓,人數100人,培訓內容為宣講員專業技能和講解服務等;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算經費。
(四)政府采購情況
2025年本部門政府采購預算總額1,470.6萬元,其中,貨物類采購預算15.6萬元;工程類采購預算965萬元;服務類采購預算490萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況
截至2024年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為1,539.43萬元,其中,基本支出662.43萬元;項目支出877萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:是指一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分:2025年部門預算表(詳見附件表格)
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
長沙市望城區雷鋒紀念館
2025年1月27日



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